AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.

MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 4,621 4,564 4,572 4,571 4,571

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 431,354 466,642 455,524 541,051
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 431,354 466,642 455,524 541,051
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 71,735 74,089 76,784 75,465
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 71,735 74,089 76,784 75,465
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 52,077 0 707,939 216,668
 
Total, Servicio Directo 555,166 540,731 1,240,247 833,184
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 835,856 170,634 159,567 157,270
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 835,856 170,634 159,567 157,270
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 18,578 19,732 16,874 19,535
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 18,578 19,732 16,874 19,535
 
Total, Servicio de Apoyo 854,434 190,366 176,441 176,805
 
Total, Programa 1,409,600 731,097 1,416,688 1,009,989
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,714 0 0 0
Asignaciones Especiales 33,161 0 0 0
Ingresos Propios 1,211,335 637,276 615,091 698,321
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,267,210 637,276 615,091 698,321
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 90,313 93,821 93,658 95,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 90,313 93,821 93,658 95,000
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 491,546 275
Ingresos Propios 52,077 0 216,393 216,393
Subtotal, Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Total, Origen de Recursos 1,409,600 731,097 1,416,688 1,009,989
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 22,714 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 22,714 0 0 0
 
Total de la RC del Fondo General 22,714 0 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 33,161 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 33,161 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 33,161 0 0 0
 
Total del Fondo General 55,875 0 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 213,240 218,586 203,991 234,137
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 619,117 115,824 123,453 165,162
Servicios Comprados 183,061 135,385 125,454 126,315
Gastos de Transportación 2,256 1,255 1,311 1,388
Servicios Profesionales 65,630 47,385 44,830 53,497
Otros Gastos Operacionales 7,487 11,637 10,644 10,751
Compra de Equipo 0 3,579 4,478 3,482
Materiales y Suministros 82,043 66,725 67,647 73,320
Anuncios y Pautas en Medios 89 132 152 269
Reserva Presupuestaria 38,412 36,768 33,131 30,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,211,335 637,276 615,091 698,321
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 90,313 93,821 93,658 95,000
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 90,313 93,821 93,658 95,000
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 52,077 0 707,939 216,668
Total, Concepto 1,409,600 731,097 1,416,688 1,009,989

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 431,354 466,642 455,524 541,051
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 431,354 466,642 455,524 541,051
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 71,735 74,089 76,784 75,465
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 71,735 74,089 76,784 75,465
Total, Origen de Recursos 503,089 540,731 532,308 616,516
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 149,966 168,661 140,078 174,238
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 102,677 112,787 120,405 161,294
Servicios Comprados 44,536 59,838 69,154 70,708
Gastos de Transportación 495 511 397 600
Servicios Profesionales 42,928 21,761 21,642 28,108
Otros Gastos Operacionales 7,487 10,929 9,798 9,904
Compra de Equipo 0 4 19 3
Materiales y Suministros 44,850 55,359 60,877 66,135
Anuncios y Pautas en Medios 3 24 23 61
Reserva Presupuestaria 38,412 36,768 33,131 30,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 431,354 466,642 455,524 541,051
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 71,735 74,089 76,784 75,465
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 71,735 74,089 76,784 75,465
Total, Concepto 503,089 540,731 532,308 616,516
 

1 El concepto de Nómina y Costos Relacionados incluye los recursos para atender el costo de los puestos de este Programa, y los del Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes.


Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Clientela

La población urbana y rural de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 491,546 275
Ingresos Propios 52,077 0 216,393 216,393
Subtotal, Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Total, Origen de Recursos 52,077 0 707,939 216,668
 
Concepto  
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Subtotal, Mejoras Permanentes 52,077 0 707,939 216,668
Total, Concepto 52,077 0 707,939 216,668
 
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

Clientela

La clientela está constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 33,161 0 0 0
Ingresos Propios 779,981 170,634 159,567 157,270
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,714 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 835,856 170,634 159,567 157,270
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 18,578 19,732 16,874 19,535
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 18,578 19,732 16,874 19,535
Total, Origen de Recursos 854,434 190,366 176,441 176,805
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 119,149 49,925 63,913 59,899
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 516,440 3,037 3,048 3,868
Servicios Comprados 138,525 75,547 56,300 55,607
Gastos de Transportación 1,761 744 914 788
Servicios Profesionales 22,702 25,624 23,188 25,389
Otros Gastos Operacionales 0 708 846 847
Compra de Equipo 0 3,575 4,459 3,479
Materiales y Suministros 37,193 11,366 6,770 7,185
Anuncios y Pautas en Medios 86 108 129 208
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 835,856 170,634 159,567 157,270
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 18,578 19,732 16,874 19,535
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 18,578 19,732 16,874 19,535
Total, Concepto 854,434 190,366 176,441 176,805