BASE LEGAL
La Ley
Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad
gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer
a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado
sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de
éstos.
MISIÓN
Proveer a los ciudadanos un
servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de
cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
4,621 |
4,564 |
4,572 |
4,571 |
4,571 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
431,354 |
466,642 |
455,524 |
541,051 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
431,354 |
466,642 |
455,524 |
541,051 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración; Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y
Servicios al Cliente |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Técnicos y Adquisición
de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y
Mejoras Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
|
Total,
Servicio Directo |
555,166 |
540,731 |
1,240,247 |
833,184 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
835,856 |
170,634 |
159,567 |
157,270 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
835,856 |
170,634 |
159,567 |
157,270 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
854,434 |
190,366 |
176,441 |
176,805 |
|
Total,
Programa |
1,409,600 |
731,097 |
1,416,688 |
1,009,989 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
22,714 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Especiales |
33,161 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
1,211,335 |
637,276 |
615,091 |
698,321 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,267,210 |
637,276 |
615,091 |
698,321 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
90,313 |
93,821 |
93,658 |
95,000 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
90,313 |
93,821 |
93,658 |
95,000 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
491,546 |
275 |
Ingresos Propios |
52,077 |
0 |
216,393 |
216,393 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Total,
Origen de Recursos |
1,409,600 |
731,097 |
1,416,688 |
1,009,989 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
22,714 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
22,714 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
22,714 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
33,161 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
33,161 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
33,161 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
55,875 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
213,240 |
218,586 |
203,991 |
234,137 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
619,117 |
115,824 |
123,453 |
165,162 |
Servicios Comprados |
183,061 |
135,385 |
125,454 |
126,315 |
Gastos de Transportación |
2,256 |
1,255 |
1,311 |
1,388 |
Servicios Profesionales |
65,630 |
47,385 |
44,830 |
53,497 |
Otros Gastos
Operacionales |
7,487 |
11,637 |
10,644 |
10,751 |
Compra de Equipo |
0 |
3,579 |
4,478 |
3,482 |
Materiales y Suministros |
82,043 |
66,725 |
67,647 |
73,320 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
89 |
132 |
152 |
269 |
Reserva Presupuestaria |
38,412 |
36,768 |
33,131 |
30,000 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
1,211,335 |
637,276 |
615,091 |
698,321 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
90,313 |
93,821 |
93,658 |
95,000 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
90,313 |
93,821 |
93,658 |
95,000 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Total,
Concepto |
1,409,600 |
731,097 |
1,416,688 |
1,009,989 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Administración, Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al
Cliente
Descripción del
Programa
La Isla se divide
en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de
desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel
local las operaciones, administración y compras, relaciones con los
clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye
los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica
(laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo,
redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de
origen operacional. Clientela
Usuarios
residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
431,354 |
466,642 |
455,524 |
541,051 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
431,354 |
466,642 |
455,524 |
541,051 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
Total,
Origen de Recursos |
503,089 |
540,731 |
532,308 |
616,516 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
149,966 |
168,661 |
140,078 |
174,238 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
102,677 |
112,787 |
120,405 |
161,294 |
Servicios Comprados |
44,536 |
59,838 |
69,154 |
70,708 |
Gastos de Transportación |
495 |
511 |
397 |
600 |
Servicios Profesionales |
42,928 |
21,761 |
21,642 |
28,108 |
Otros Gastos
Operacionales |
7,487 |
10,929 |
9,798 |
9,904 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
19 |
3 |
Materiales y Suministros |
44,850 |
55,359 |
60,877 |
66,135 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
24 |
23 |
61 |
Reserva Presupuestaria |
38,412 |
36,768 |
33,131 |
30,000 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
431,354 |
466,642 |
455,524 |
541,051 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
71,735 |
74,089 |
76,784 |
75,465 |
Total,
Concepto |
503,089 |
540,731 |
532,308 |
616,516 |
|
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes
Descripción del
Programa
Canaliza las
funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las
actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar
los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.
Clientela
La población
urbana y rural de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
491,546 |
275 |
Ingresos Propios |
52,077 |
0 |
216,393 |
216,393 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Total,
Origen de Recursos |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
|
Concepto |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
Total,
Concepto |
52,077 |
0 |
707,939 |
216,668 |
| PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Implanta la
política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y
administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como
a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la
política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de
Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados:
Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos,
Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura,
Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las
cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo
(Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan
(Metro).
Clientela
La clientela está
constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la
AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que
forman parte de la clientela de la Autoridad.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
33,161 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
779,981 |
170,634 |
159,567 |
157,270 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
22,714 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
835,856 |
170,634 |
159,567 |
157,270 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
Total,
Origen de Recursos |
854,434 |
190,366 |
176,441 |
176,805 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
119,149 |
49,925 |
63,913 |
59,899 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
516,440 |
3,037 |
3,048 |
3,868 |
Servicios Comprados |
138,525 |
75,547 |
56,300 |
55,607 |
Gastos de Transportación |
1,761 |
744 |
914 |
788 |
Servicios Profesionales |
22,702 |
25,624 |
23,188 |
25,389 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
708 |
846 |
847 |
Compra de Equipo |
0 |
3,575 |
4,459 |
3,479 |
Materiales y Suministros |
37,193 |
11,366 |
6,770 |
7,185 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
86 |
108 |
129 |
208 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
835,856 |
170,634 |
159,567 |
157,270 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
18,578 |
19,732 |
16,874 |
19,535 |
Total,
Concepto |
854,434 |
190,366 |
176,441 |
176,805 |
| |